Guía Rápida
Paso a paso para emitir tu primer comprobante electrónico en Facturación Electrónica SUNAT
Tu primer comprobante electrónico
Esta guía te lleva paso a paso por el flujo completo de emisión de un comprobante electrónico: desde localizar el documento de venta hasta enviar a SUNAT y descargar los archivos de respuesta.
Ingresa al módulo
Navega a Facturación Electrónica SUNAT > Documentos de Ventas desde el menú principal. Verás la pantalla con la tabla de documentos de venta existentes.
La tabla muestra los documentos generados a partir de las ventas del Sistema de Gestión Comercial. Si es la primera vez, verifica que existan ventas registradas.
Localiza el documento de venta
Usa los filtros disponibles en la tabla para encontrar el documento que deseas facturar:
- Fecha: filtra por rango de fechas de emisión
- Cliente: busca por nombre o razón social del cliente
- Tipo de comprobante: selecciona factura, boleta, nota de crédito o guía de remisión
- Estado: filtra por estado del documento (pendiente, enviado, aceptado, rechazado)
Localiza el documento en la tabla y selecciónalo.
Verifica los datos del comprobante
Antes de enviar a SUNAT, revisa que los datos del comprobante estén completos y correctos:
- Datos del emisor: RUC, razón social, dirección fiscal de la empresa
- Datos del receptor: RUC o DNI del cliente, razón social o nombre completo
- Detalle del comprobante: productos o servicios, cantidades, precios unitarios, IGV
- Serie y número: asignados automáticamente según el tipo de comprobante
- Montos: subtotal, IGV y total calculados correctamente
Si los datos del cliente están incompletos (falta RUC, razón social o dirección), el envío a SUNAT será rechazado. Corrige los datos desde el Sistema de Gestión Comercial antes de continuar.
Envía a SUNAT
Una vez verificados los datos, procede con el envío:
- Haz clic en la acción de envío a SUNAT del documento seleccionado
- El sistema genera automáticamente el archivo XML en formato UBL 2.1
- Se aplica la firma digital con el certificado configurado
- El comprobante se transmite al servicio web de SUNAT
- SUNAT procesa el documento y devuelve el CDR (Constancia de Recepción)
Si el envío es exitoso, el estado del documento cambia a Aceptado. Si SUNAT rechaza el comprobante, el estado cambia a Rechazado y se muestra el código y descripción del error.
Descarga el archivo UBL/CDR
Con el comprobante aceptado por SUNAT, puedes descargar los archivos:
- UBL (XML): el archivo XML firmado que se envió a SUNAT. Es el comprobante electrónico con validez legal
- CDR (XML): la Constancia de Recepción emitida por SUNAT que confirma la aceptación del comprobante
Estos archivos deben conservarse como respaldo tributario según las normas de SUNAT.
Acciones frecuentes
| Acción | Cómo hacerlo |
|---|---|
| Emitir una factura | Localiza el documento de venta en la tabla, verifica que el cliente tenga RUC, y envía a SUNAT |
| Emitir una boleta | Localiza el documento de venta, verifica que el cliente tenga DNI o documento de identidad, y envía a SUNAT |
| Emitir una nota de crédito | Selecciona el comprobante original, genera la nota de crédito asociada indicando el motivo de la modificación |
| Emitir una guía de remisión | Crea la guía de remisión remitente con los datos del transportista, punto de partida, punto de llegada y detalle de bienes |
| Reenviar un comprobante | Si el envío falló por un error temporal de conexión, selecciona el documento y vuelve a enviarlo |
| Consultar estado de envío | Revisa la columna de estado en la tabla de documentos: pendiente, enviado, aceptado o rechazado |
| Descargar UBL/CDR | Desde el documento aceptado, haz clic en la opción de descarga para obtener los archivos XML |
| Ver mis documentos | Navega a Mis Documentos de Ventas para ver solo los comprobantes emitidos por tu usuario |
Errores frecuentes en el primer uso
| Error | Causa | Solución |
|---|---|---|
| No veo Facturación Electrónica en el menú | No tienes permisos asignados | Pide al administrador que revise tu perfil |
| SUNAT rechaza el comprobante con error en datos del receptor | El RUC o razón social del cliente es incorrecto o está inactivo | Verifica los datos del cliente en Gestión Comercial y corrige antes de reenviar |
| Error de conexión al enviar a SUNAT | Problemas de red o el servicio web de SUNAT no está disponible | Espera unos minutos y reintenta el envío. Si persiste, verifica la conexión a internet |
| Comprobante con estado "Rechazado" | SUNAT detectó inconsistencias en los datos del XML (montos, IGV, serie) | Revisa el código de error devuelto por SUNAT, corrige los datos desde Gestión Comercial y genera un nuevo comprobante |
| No se genera el archivo UBL | El certificado digital no está configurado o ha expirado | Contacta al administrador para que renueve o configure el certificado digital |
| Datos incompletos al emitir | Faltan campos obligatorios en la venta original (dirección fiscal, código SUNAT del producto) | Completa los datos faltantes en el Sistema de Gestión Comercial |
| La tabla de documentos está vacía | No hay ventas registradas o los filtros están activos | Quita los filtros aplicados y verifica que existan ventas en Gestión Comercial |
Siguiente paso
Ya conoces el flujo básico de emisión de comprobantes electrónicos. Para la documentación detallada de cada pantalla, consulta:
- Documentos de Ventas — referencia completa de emisión, envío a SUNAT, descarga de UBL/CDR y gestión de todos los tipos de comprobante
- Mis Documentos de Ventas — vista personal de los comprobantes que has emitido
- Documentos de Ventas Salud — documentos especializados para instituciones del sector salud
Requisitos Previos
Permisos, configuración previa y verificaciones necesarias antes de usar Facturación Electrónica SUNAT
Documentos de Ventas
Emision y gestion de comprobantes electronicos de venta (facturas, boletas, documentos internos), guias de remision remitente, notas de credito, envio a SUNAT y descarga de archivos UBL/CDR.